SANGUZ CONFITERIA
DD
MM
AA
DD
MM
AA
Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 197
23
06
2021
23
6
2021
SANDRA
0002
GLORIA TOBON
ESPINOSA ROSERO GUSTAVO ADOLFO
4,743,079
8297747
CRA 12 A # 2-43
SANTANDER DE QUILICHAO
Contado
1.00
94
19.00
1,037.81
5,462.18
5,462.18
1.00
94
19.00
750.42
3,949.58
3,949.58
1.00
94
19.00
1,037.81
5,462.18
5,462.18
1.00
94
19.00
1,548.74
8,151.26
8,151.26
1.00
94
19.00
1,037.81
5,462.18
5,462.18
1.00
94
19.00
1,117.65
5,882.35
5,882.35
1.00
94
19.00
1,037.81
5,462.18
5,462.18
1.00
94
19.00
574.79
3,025.21
3,025.21
1.00
94
19.00
1,037.81
5,462.18
5,462.18
1.00
94
19.00
1,548.74
8,151.26
8,151.26
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
56,471.00
56,471.00
10,729.00
67,200.00
67,200.00
SON: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 /100