GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
DD
MM
AA
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Vendedor:
Código:
Facturó:
Remisión:
Cliente:
Nit:
Teléfono:
Medio de Pago:
Dirección
Ciudad:
Plazo:
Forma Pago:
FE06 1154
20
12
2023
SANDRA
0002
GLORIA TOBON
EMPRESA COMUNIT BRISAS DEL RIO AGUA BLANCA
800,237,743-4
3147205575
CORR. EL PORVENIR
Contado
4.00
94
19
5,236.98
6,890.76
27,563.04
4.00
94
19
4,119.33
5,420.17
21,680.68
4.00
94
19
6,673.95
8,781.51
35,126.04
Observaciones
La presente factura es un título valor,
por lo tanto se asimila a la letra de cambio.
Artículo 774 del código de comercio.
Mercancía recibida a satisfacción.
84,370.00
84,370.00
16,030.00
100,400.00
100,400.00
SON: CIEN MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 /100